審計(jì)署自查:2012年度2404萬元資金使用不合規(guī)定
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2013-06-24 作者: 來源:新華網(wǎng)
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審計(jì)署24日公布了本部門2012年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況檢查結(jié)果。檢查發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行中不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的問題金額446.87萬元,其他財(cái)政收支方面問題金額1957.43萬元。
2013年3月至4月,審計(jì)署商監(jiān)察部同意,委托駐署監(jiān)察局牽頭,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部推薦、審計(jì)署聘任的特約審計(jì)員和相關(guān)專業(yè)人員參加的檢查組,對審計(jì)署2012年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了檢查,重點(diǎn)檢查了審計(jì)署本級及所屬京津冀特派辦、沈陽特派辦和國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)中心等3個(gè)單位,并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸檢查。
檢查結(jié)果表明,審計(jì)署本級及所屬單位2012年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支基本符合預(yù)算法和相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)處理基本符合會(huì)計(jì)法和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定。
但檢查也發(fā)現(xiàn),2012年,審計(jì)署本級“計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”和“審計(jì)署派出審計(jì)局設(shè)備更新購置經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出360.96萬元未編報(bào)年度政府采購預(yù)算;署本級“辦公樓安防系統(tǒng)改造”項(xiàng)目編制政府采購預(yù)算21.6萬元,當(dāng)年未能執(zhí)行;署本級在軟件開發(fā)尚未完成、有關(guān)產(chǎn)品未正式交付使用的情況下,向軟件開發(fā)公司全額支付了合同款131.27萬元,其中提前支付64.31萬元。
檢查還發(fā)現(xiàn),由于現(xiàn)行財(cái)政預(yù)算撥款未能對執(zhí)行屬地化政策的審計(jì)署派駐地方機(jī)構(gòu)的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、離退休人員醫(yī)療費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)給予保障,為彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出缺口,所屬京津冀辦和沈陽辦用公用經(jīng)費(fèi)支付了上述人員經(jīng)費(fèi)支出。
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